| 索 引 號 | 076/2024-00106 | ||
| 發(fā)布機構(gòu) | 東??h審計局 | 發(fā)文日期 | 2024-04-08 |
| 標(biāo) 題 | 東??h審計局:督促收回超標(biāo)準報銷保教費3.4萬元 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | |
| 內(nèi)容概述 | |||
| 時 效 | 有效 | ||
東??h審計局:督促收回超標(biāo)準報銷保教費3.4萬元
日前,東??h某部門積極采納審計建議,多措并舉,認真整改落實部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中發(fā)現(xiàn)的問題,已收回超標(biāo)準報銷保教費3.4萬元,審計整改取得明顯成效。
“清退回來的錢雖然不多,但是無論報銷也好,平時的費用支出也好,一定要有規(guī)可依、有據(jù)可查,嚴格按照財務(wù)制度來實施”,審計組組長張海霞說。“我們針對的不是哪個人,而是針對這個事”。
2023年,東??h審計局對該部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任進行了審計,審計發(fā)現(xiàn)該局機關(guān)及下屬單位存在超標(biāo)準報銷保教費等問題。針對審計查出的問題,該單位立行立改,深入排查所有職工的報銷情況,將實際費用、報銷金額與文件標(biāo)準進行一一對照,對違規(guī)報銷的保教費20人3.4萬元全部進行清退,并以此為契機進一步規(guī)范財務(wù)制度管理。